Situatie de fapt:
Firma X din Romania are cod special de TVA. Emite recent facturi fara tva, pentru curs digital (ex. valoare factura 100 lei) la persoane fizice din UE si non UE, facturi ce sunt incasate prin platforma Stripe.
Intrebare:
Care sunt obligatiile declarative in acest caz atat in ce priveste persoanele fizice si juridice UE si non UNE ?

