Situatia de fapt:
Microintreprindere neinregistrata in scopuri de TVA, cod TVA pentru operatiuni intracomunitare, activitati de comert in sistem dropshipping.
Furnizorul este din UE, si pe factura este inscris vat no. atat al vanzatorului cat si al cumparatorului. Marfa este livrata la client, persoana fizica, din UE si SUA direct de catre furnizor.
Intrebare:
Se intocmeste 390 si 301 jn acest caz?
