Situație de fapt:
Cont 1075 cu sume din anul 2022.
Întrebare:
În condițiile în care societatea trece de la impozit micro la impozit pe profit in trim III 2023, la rezultatul impozabil pe trim 3 (anul 2023) se adaugă și valoarea din 1075?

Situație de fapt:
Cont 1075 cu sume din anul 2022.
Întrebare:
În condițiile în care societatea trece de la impozit micro la impozit pe profit in trim III 2023, la rezultatul impozabil pe trim 3 (anul 2023) se adaugă și valoarea din 1075?
Contul 1075 nu se regaseste în Planul de conturi. Contul corect pentru rezerve din reevaluare este 105 “Rezerve din reevaluare” și 1175 “Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare”. Pentru aprofundare, în acest articol aveți detaliat, modul de calcul și contabilizare a rezervelor din reevaluare.

Articol scris de catre Bianca Meze, in data de 04.03.2024
Expert contabil si consultant fiscal, sub brandul AtelierContabilitate.
Vezi pagina autoruluiSituația de fapt: In evidenta contabila a unei firme gasesc facturi si bonuri fiscale de achizitii de bunuri si servicii platite cu cardul personal al administratorului firmei sau al salariatului. Întrebare: Cum pot sa evidentiez plata acestor facturi / bonuri fiscale fara a incalca prevederile legale, prin contul 542 ar fi o solutie sa il creditez cu plata acestor facturi/bonuri si sa il debitez cu surse proprii (in cazul in care nu exista sold in casierie)?
Situatie de fapt: Societate platitoare de impozit pe profit, neplatitoare de tva, inregistrata inactiv la ONRC din 2025 deoarece nu a avut deloc activitate, urmeaza reactivarea, dupa reactivare se doreste a se inregistra ca si platioare de tva prin optiune, in declaratia d700 nu se poat bifa la B.I, pct.1.3. Intrebare: Cum trebuie sa completez corect declaratia pentru a deveni platitor de tva prin optiune inainte sa inceapa activitatea?
Situatie de fapt: Am un client care a devenit din neplatitor de tva in platitor de tva la luna incepand cu 12.08.2026. Intrebare: Cum depun SAF-T pentru luna iulie daca era la trimestru si cum depun pentru luna august daca jumatate de luna era trimestru jumatate luna. Tin sa mentionez ca nu am facut trecere fix cu operatiunea care s-a depasit plafonul clientul respectiv avand ca activitate restaurant, am facut cred ca la 1 zi sau 2… Pentru a nu aveam probleme pot ca de la operatiunea cu care am depasit plafonul sa colectez TVA si sa nu deduc pentru