Situația de fapt:
Societatea X vinde unei societati din Croatia marfa. Transportul se organizeaza de societatea X. Transportul se efectueaza de catre un transportator din Republica Moldova. Aceasta facureaza catre societatea X "servicii de trasport auto international Tg. Mures Romania-Slatina, Croatia. Total 600 euro tva0. Cv. transportului se refactureaza de catre societatea X partenerului din Croatia (factura de transport intracomunitar, scutita de tva).
Întrebare:
Cum se trateaza factura primita de la transportatorul din Republica Moldova din punct de vedere a TVA, de catre societatea X? Se declara in D394, dar in D300?
