Situatie de fapt:
Am preluat o firma care comercializeaza produse in UE si inafara UE catre persoane fizice.
Intrebare:
Va rog sa ma ajutati pas cu pas, care sunt declaratiile care trebuiesc depuse, D398, D390, D300, D100 sau mai sunt si altele, 446 tva colectat il declar pentru fiecare tara in care livreaza marfa exempu 446 HU..., aplic tva din tara in care se afla beneficiaru? Se intocmeste o singura declaratie pentru fiecare tara.
Monografia contabila este 4111=% 704 si 446 HU. Declaratia de intocmeste in euro sau ii ron, care curs euro il folosim.
Va rog ajutati-ma cum se procedeaza cu facturarea, cu inregistrarea in OSS si mai departe....
