Situatie de fapt:
In 22 noiembrie se încheie un contract de leasing financiar pentru achiziția unui autovehicul in valoare de 24369.74 lei+ TVA.(29.000 euro).
Se achita avans (ff atașata) La data primirii facturii microîntreprinderea nu este plătitoare de TVA. In luna decembrie datorită depășirii pragului de 300.000 devine plătitor de TVA.
Intrebare:
Poate exercita dreptul de de deducere pt TVA achitat in luna noiembrie?
Care ar fi înregistrările contabile pentru leasing și TVA (deductibilitate limitată la 50%)?

