Situatie de fapt:
Sc X platitoare de TVA, cu cod EORI valid, achizitioneaza bunuri din comunitate de la Y pe baza de contract si factura. Bunurile vor fi cumparate de un clientul Z din afara comunitatii. Sc X hotaraste ca bunurile sa nu mai tranziteze Romania si sa fie livrate direct in depozitul clientului Z din afara comunitatii.
In ceea ce priveste transportul sunt doua variante posibile:
1. Transportul este in sarcina cumparatorului Z final
2. Transportul sa fie in sarcina Sc X
Intrebare:
Care sunt implicatiile fiscale cu privire la TVA?
Care sunt documentele justificative acestei livrari?
