Situatie de fapt:
O microintreprindere platitoare de tva din Romania are contract cu o persoana juridica ce are sediul in SUA. Obiectul contractului este prestarea de servicii de research la nivel national de catre microintreprindere pentru Reprezentanta.
In contract se comunica codul fiscal al reprezentantei din Romania si IBAN-UL Reprezentantei din Romania pentru facturare.
Intrebare:
Cum se emitea factura fiscala cu sau fara TVA catre Reprezentanta si daca este obligatoriu sa mentionez vreun articol pe factura?
Se declara in D394 daca se emite cu TVA si in ce cartus?
La ce rand se declara in D300 daca se emite factura cu TVA?
