Situatie de fapt:
Societatea noastra, are sediul in Romania si obiectul de activitate plasarea fortei de munca (CAEN 7810) si este neplatitoare de TVA. In luna februarie a plasat muncitori romani in Austria, pentru un client austriac.
Societatea noastra a obtinut cod special de TVA pentru servicii intracomunitare.
Intrebare:
1. In afara de declaratia 390 trebuie sa depunem si declaratia 301?
2. Ce obligatii fiscale are societatea noastra? Datoreaza TVA pentru factura emisa?
