Situatie de fapt:
Un SRL cu sediul in Romania, platitor de TVA primeste o factura din Anglia de la o firma cu cod valid de TVA in UK pentru participarea la o conferinta pe teritoriul Angliei. Factura are pe ea TVA din Anglia de 20%.
Intrebare:
1.Intre 2 firme din UE, ambele inregistrate in scopuri de TVA, facturarea se face cu TVA daca serviciile prestate (conferinta) au loc pe teritoriul Angliei?
2. Inregistrez in vreo declaratie aceasta factura cu TVA de la un furnizor cu cod valid? In D390 nu vad cum as inregistra-o, dar in D394?
3. Daca acel TVA din factura e corect, il pot recupera cumva?
