Situatie de fapt:
Am un SRL, cu sediul in Romania, depozitul este in Romania, vindem accesorii auto. Clientii nostri sunt si persoane fizice din Ungaria si Bulgaria.
Pana acum facturam catre PF din HU si BG cu TVA 19% pentru ca nu atingeam plafonul ca sa intregistrez firma in scopuri de TVA pe fiecare tara.
Acum, am inteles ca daca depasez 10.000euro sau 46337lei va trebui sa ma inscriu in sistemul OSS. Pe Bulgaria, momentan nu are importanta, sunt vanzari de cateva 100 euro anul acesta.
In Ungaria, am avut vanzari perioada 01.01.2021-30.06.2021 de aproximativ 7.103.256 HUF – 19.700 EUR
In Ungaria, am avut vanzari perioada 01.01.2021-20.07.2021 de aproximativ 10.540.590 HUF – 29.300 EUR
Totul facturat cu TVA 19% (exceptand PJ inregistrare in VIES).
Intrebare:
1. Ce inseamna plafonul de 10.000euro? Include PF si PJ care cumpara produse cu TVA RO de 19%?
2. Pe ce perioada se calculeaza plafonul de 10.000 euro pentru inregistrare in OSS? De la 01.07.2021 sau de la 01.01.2021.
3. Ce declaratie trebuie sa depun si cand?
4. Cum facturez catre PF din HU si BG? Cu TVA de HU si BG? Daca da:
a. Eu am facturat de la 01.07.2021 pana acum in continuare cu 19%. Va trebui sa modific toate facturile?
b. Facturez cu TVA de BG si HU dupa ce depasesc plafonul de 10.000euro?
