Situatie de fapt:
In luna martie se primeste factura de la furnizor UE dar receptia fizica a bunurilor este in luna aprilie.
Societatea cumparatoare doreste sa vanda aceste stocuri in luna martie, in contabilitate le are in 327 iar fizic nu le-a primit.
Intrebare:
In luna martie factura de vanzare reprezinta 707"Venituri din vanzari de marfa"?
Se poate atasat/ estima un cost si prin ce cont? Contul 327 nu se crediteaza prin 607.
