Situatie de fapt:
SRL platitor de TVA, impozit pe venit, declarat si platit lunar, efectueaza vanzari de bunuri pe platforma Amazon in EU. Depozitul de marfa este in Germania si livrarile se fac atat in Germania cat si in alte state EU. SRL-ul are cod TVA de Germania.
Intrebare:
Cum se declara si se plateste impozitul lunar pe venit in Romania? In ce declaratii (ex, 390, 394 ?)
Care este monografia contabila?
