Situatia de fapt:
Societate comerciala neinregistrata in scopuri de TVA, dar cu cu cod special de TVA face achiziti de auto second-hand folosind codul special si primeste facturi din UE cu TVA la marja (M - inscrisa pe facturi).
Intre timp, societatea a obtinut codul normal de TVA si urmeaza sa vanda autoturismele.
Intrebare:
Cum se vor inregistra facturile de achizitie si cele de vanzare si care sunt obligatiile din punct de vedere al TVA cu privire la aceste operatiuni?
