Situație de fapt:
O societate comerciala inregistrata in scopuri de TVA primeste de la o societate comerciala din Germania (magazinul Mytheresa) inregistrata in scopuri de TVA in Romania (RO26891862) o factura pentru niste produse, calculand si TVA 19%.
Intrebare:
Cum ar trebui tratata aceasta achizitie?
Este achizitie locala pentru care imi pot deduce TVA ul sau este achizitie intracomunitara si furnizorul ar fi trebuit sa-mi emita factura fara TVA. In cazul al doilea, ar trebui sa cuprind in decont la achizitii intracomunitare tranzactia si sa depun si declaratie 390? (exista probabilitate 0 sa obtin factura modificata)
