Situație de fapt:
Un SRL cu activitate de alimentatie publica/restaurat/bar, emite bonuri fiscale in cazul in care efectuiaza o cheltuiala proprie e protocol. Aceste bonuri fiscale nu se incaseaza.
Intrebare:
1. Care este modalitatea corecta de a evidentia aceste cheltuieli proprii de protocol?
2. Suntem obligati sa emitem factura? Daca da, care sunt datele de identificare?
3. Care este monografia contabila pentru aceste cheltuieli?
4. Ce documente justificative trebuie intocmite?
5. Ce alte obligatii fiscale sunt?
6. Se declara aceste cheltuieli in decontul de TVA si 394?
