Situatie de fapt:
O microintreprindere neplatitoare de TVA primeste factura de la un furnizor din Australia pentru utilizarea unui program in cloud pentru un numar de utilizatori. Societatea declara prin D301 si plateste TVA 19%. Pe factura exista mentionat un VAT number de tip EUXXXXXXXXX.
Intrebare:
Societatea este obligata pentru aceste operatiuni (cu parteneri din afara UE) sa obtina cod special de TVA? Ce obligatii declarative mai exista pentru aceste operatiuni?
