Situatie de fapt:
In anul 2019 la o societate s-au cumparat materiale pentru construirea unui sopron (un fel de hala). Acum, in luna aprilie, s-a finalizat constructia. Materialele au fost contabilizate pe contul 231.
Este vorba despre o firma cu exploatare masa lemnoasa, care are depozit de lemn si grinzile si ce trebuia pentru acest sopron merge din material propriu din firma
Intrebare:
Acum, la finalizarea constructiei, trebuie sa incep amortizarea, nu?
Este corect daca inchid contul 231 cu 212 si dupa aceea introduc sopronul in imobilizari, pentru inceperea amortizarii?
Cum inregistrez corect folosirea materialelor proprii?
