Situatie de fapt: 

In anul 2019 la o societate s-au cumparat materiale pentru construirea unui sopron (un fel de hala). Acum, in luna aprilie, s-a finalizat constructia. Materialele au fost contabilizate pe contul 231.

Este vorba despre o firma cu exploatare masa lemnoasa, care are depozit de lemn si grinzile si ce trebuia pentru acest sopron merge din material propriu din firma

Intrebare:

Acum, la finalizarea constructiei, trebuie sa incep amortizarea, nu?

Este corect daca inchid contul 231 cu 212 si dupa aceea introduc sopronul in imobilizari, pentru inceperea amortizarii?

Cum inregistrez corect folosirea materialelor proprii?

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

La finalizarea constructiei se va incepe amortizarea acesteia.

Monografia pe care o recomandam in speta expusa este:

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
PREDESCU MONICA MONICA

Articol scris de catre PREDESCU MONICA MONICA, in data de 25.05.2020

Prin înfiinţarea unei societăţi de contabilitate am avut ocazia sa încep practicarea activităţii de contabilitate în urmă cu 25 de ani luând astfel parte la începutul şi la dezvoltarea acestui domeniu în România. Cei peste 500 de clienţi pe care i-am avut în această perioadă, au desfăşurat activităţi în foarte multe domenii, unele colaborări cu aceştia durând de peste 15 ani.

Vezi pagina autorului
Cum contabilizam construirea unei hale din materiale proprii? | Universul Fiscal