Intrebare:
O PFA este obligata sa faca productie pentru shaorma vanduta, respectiv sa tina raport de gestiune pentru marfa, ca sucuri, apa etc, sau este suficient sa inregistreze in registrul de incasari si plati rapoartele zilnice si chitantele?
Intrebare:
O PFA este obligata sa faca productie pentru shaorma vanduta, respectiv sa tina raport de gestiune pentru marfa, ca sucuri, apa etc, sau este suficient sa inregistreze in registrul de incasari si plati rapoartele zilnice si chitantele?
Deoarece PFA-urile nu sunt obligate sa tina contabilitatea in partida dubla si au doar obligatia de a inregistra incasarile primite si platile facute, consideram ca nu este necesar sa se creeze un intreg proces contabil de productie.
Se vor face doar inregistrarile specifice in registrul de incasari si plati.

Articol scris de catre PREDESCU MONICA MONICA, in data de 15.03.2019
Prin înfiinţarea unei societăţi de contabilitate am avut ocazia sa încep practicarea activităţii de contabilitate în urmă cu 25 de ani luând astfel parte la începutul şi la dezvoltarea acestui domeniu în România. Cei peste 500 de clienţi pe care i-am avut în această perioadă, au desfăşurat activităţi în foarte multe domenii, unele colaborări cu aceştia durând de peste 15 ani.
Vezi pagina autoruluiSituația de fapt: In evidenta contabila a unei firme gasesc facturi si bonuri fiscale de achizitii de bunuri si servicii platite cu cardul personal al administratorului firmei sau al salariatului. Întrebare: Cum pot sa evidentiez plata acestor facturi / bonuri fiscale fara a incalca prevederile legale, prin contul 542 ar fi o solutie sa il creditez cu plata acestor facturi/bonuri si sa il debitez cu surse proprii (in cazul in care nu exista sold in casierie)?
Situatie de fapt: Societate platitoare de impozit pe profit, neplatitoare de tva, inregistrata inactiv la ONRC din 2025 deoarece nu a avut deloc activitate, urmeaza reactivarea, dupa reactivare se doreste a se inregistra ca si platioare de tva prin optiune, in declaratia d700 nu se poat bifa la B.I, pct.1.3. Intrebare: Cum trebuie sa completez corect declaratia pentru a deveni platitor de tva prin optiune inainte sa inceapa activitatea?
Situatie de fapt: Am un client care a devenit din neplatitor de tva in platitor de tva la luna incepand cu 12.08.2026. Intrebare: Cum depun SAF-T pentru luna iulie daca era la trimestru si cum depun pentru luna august daca jumatate de luna era trimestru jumatate luna. Tin sa mentionez ca nu am facut trecere fix cu operatiunea care s-a depasit plafonul clientul respectiv avand ca activitate restaurant, am facut cred ca la 1 zi sau 2… Pentru a nu aveam probleme pot ca de la operatiunea cu care am depasit plafonul sa colectez TVA si sa nu deduc pentru