Situatie de fapt:
Un SRL romanesc, platitor de impozit pe profit si TVA organizeaza in locatia proprie un workshop / training pentru o parte din angajatii sai (doar pentru angajati, nu si pentru externi).
Pentru acest eveniment contracteaza un trainer din Canada care emite, la sfasitul workshopului, o factura fara TVA. Trainerul, pfa canadian, nu trimite certificat de rezidenta fiscala in momentul platii.
Intrebare:
Care este monografia contabila si ce obligatii fiscale are societatea romaneasca din punct de vedere venituri nerezidenti, TVA si impozit profit?
Ce regim se aplica daca trainingul este sustinut on-line (pe skype)?
