Situatie de fapt:
O societate din Romania, prestatoare de servicii medicale, scutite de TVA, factureaza pentru studii clinice unui client din Japonia. Factura este platita de un partener din Irlanda. Partenerul din Irlanda are cod valid de TVA!
Intrebare:
1. Care ar fi monografia contabila?
2. Cum ar trebui intocmita factura?
3. Ce obligatii declarative are societatea?
