Situatie de fapt:

Avem un client din Franta la care am emis factura cu TVA. Clientul are cod valid de TVA verificat pe paltforma VIES, a acceptat sa plateasca factura cu tot cu TVA, asa cum am emis-o.

In acest caz este corecta inregistrarea cu taxare inversa 4426=4427 val TVA? Adica sa o incasam de la client si sa nu o dam la bugetul de stat?
In decont D300 punem la randul 14?

Sau

Trebuie sa facem inregistrarea clasica si platim TVA la bugetul de stat, avand in vedere ca a fost facturat si incasat de la client?
411=%
7040 val fara tva
4427 val tva

Intrebare:

In acest caz la ce rand din decontul de TVA trebuie sa scriu acest venit extern incasat?

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Corect si legal este sa stornati factura si sa emiteti o alta factura fara TVA.

Deasemenea, aveti obligatia, in cazul de fata, ca macar pe coloana de TVA sa aveti si valoarea in lei.

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Simona Draghici

Articol scris de catre Simona Draghici, in data de 22.10.2021

Economist cu o vasta experienta. In decursul anilor a tinut contabilitatea firmelor mari, filiale ale multinationalelor din domenii diverse de activitate. <ul> <li>Economist cu peste 15 ani experienta</li> <li>Face parte din echipa Excelcont de 10 ani</li> <li>Experienta in contabilizarea domeniilor variate de activitate</li> </ul>

Vezi pagina autorului
Factura cu TVA pentru client din UE | Universul Fiscal