Situatie de fapt:
Avem un client din Franta la care am emis factura cu TVA. Clientul are cod valid de TVA verificat pe paltforma VIES, a acceptat sa plateasca factura cu tot cu TVA, asa cum am emis-o.
In acest caz este corecta inregistrarea cu taxare inversa 4426=4427 val TVA? Adica sa o incasam de la client si sa nu o dam la bugetul de stat?
In decont D300 punem la randul 14?
Sau
Trebuie sa facem inregistrarea clasica si platim TVA la bugetul de stat, avand in vedere ca a fost facturat si incasat de la client?
411=%
7040 val fara tva
4427 val tva
Intrebare:
In acest caz la ce rand din decontul de TVA trebuie sa scriu acest venit extern incasat?
