Situatie de fapt:
Avem o factura emisa de catre Microsoft cu cod de TVA din RO, catre firma noastra din RO platitoare de TVA. Pe factura apare suma in euro fara TVA, iar mai jos baza + TVA = suma totala (in lei). Pe a doua pagina a facturii apare suma in eruo, iar la TVA este suma cu minus, rezultand o suma de plata fara TVA, suma care se regaseste in prima pagina a facturii (in euro). Clientul a achitat suma fara TVA.
Intrebare:
In acest caz, noi cum este corect sa inregistram factura si in ce declaratii o declaram? Cum consideram aceasta operatiune? (D300 la care rand, D390 sau D394)

