Situatie de fapt:

Avem o factura emisa de catre Microsoft cu cod de TVA din RO, catre firma noastra din RO platitoare de TVA. Pe factura apare suma in euro fara TVA, iar mai jos baza + TVA = suma totala (in lei). Pe a doua pagina a facturii apare suma in eruo, iar la TVA este suma cu minus, rezultand o suma de plata fara TVA, suma care se regaseste in prima pagina a facturii (in euro). Clientul a achitat suma fara TVA.

Intrebare:

In acest caz, noi cum este corect sa inregistram factura si in ce declaratii o declaram? Cum consideram aceasta operatiune? (D300 la care rand, D390 sau D394)

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Este necesar sa luati legatura cu furnizorul, deoarece factura nu este emisa corect.

Daca Microsoft a emis factura pe codul de TVA din Romania, operatiunea este tratata ca achizitie interna si trebuie emisa cu TVA (TVA deductibila). In acest caz se depun D300 si D394, fara D390. In acest caz, factura o primiti si prin SPV - trebuie raportate prin sistemul RO e-Factura.

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Bianca Meze

Articol scris de catre Bianca Meze, in data de 18.03.2026

Expert contabil si consultant fiscal, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi pagina autorului
Factura Microsoft de pe cod TVA RO | Universul Fiscal