Situatie de fapt:
Un SRL, platitor de TVA si impozit pe profit decide sa se certifice ISO la cererea unuia dintre clientii principali. Costul certificarii este de 6.000 EUR, factura este emisa de o persoana juridica germana, persoana impozabila din punct de vedere TVA. Certificarea este valabila 3 ani. Pentru a obtine certificarea s-a contract un consultant din Romania, ale caror servicii au fost facturate cu 10.000 EUR.
Intrebare:
1. Cum se inregistreaza in contabilitate aceasta certificare (serviciu sau imobilizare necorporala)? Serviciile consultantului din Romania reprezinta un accesoriu certificarii sau se vor inregistra distinct pe servicii?
2. Ce obligatii fiscale are SRL din punct de vedere TVA, impozit nerezidenti, etc?
