Situatie de fapt:
Societatea A - furnizor Turcia,
Societatea B - client Danemarca,
Societatea C - firma din Romania.
A emite factura catre B, B achita factura. Marfa pleaca de la A Turcia si ajunge in Romania la client desemnat C.
DVI ul se intocmeste pe C si C achita tva in vama. Prin urmare avem factura emisa catre B si DVI pe C. Bunul va ramane pe teritoriul Romaniei. B are cod de TVA pe Romania.
Intrebare:
Cum inregistram in contabilitatea lui C aceasta operatiune?
Avem nevoie de o factura de la B catre C si daca da cum va fi inregistrata?
C are dreptul sa si deduca TVA ul achitat in vama?

