Situație de fapt:
Am primit de la un furnizor din UK o factură de servicii realizate în Ro. Firma românească e platitoare de TVA și a închiriat o dubita 2 saptamani (în România) de la firma din UK.
Întrebare:
Care este tratamentul contabil și regimul declarativ?
Unde declar TVA și există implicații referitoare la impozitul pe nerezidenti?

