Situație de fapt:

Am primit de la un furnizor din UK o factură de servicii realizate în Ro. Firma românească e platitoare de TVA și a închiriat o dubita 2 saptamani (în România) de la firma din UK.

Întrebare:

Care este tratamentul contabil și regimul declarativ?

Unde declar TVA și există implicații referitoare la impozitul pe nerezidenti?

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

-Tratament TVA-

Firma din UK trebuia sa va factureze cu TVA de România, 19%. Locul prestarii este în România, locul unde a fost pusa dubita la dispozitia firmei din Romania. (Daca dubita a fost pusa la dispozitie in UK, atunci locul se muta la beneficiar, B2B.)

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Bianca Meze

Articol scris de catre Bianca Meze, in data de 31.01.2022

Expert contabil si consultant fiscal, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi pagina autorului
Închiriere auto pe termen scurt în România de la o firma din NON-UE (UK) | Universul Fiscal