Situația de fapt:
Am o societate care trebuia sa devina platitoare de tva incepand cu 01.01.2024 dar s-a inregistrat la ANAF abea pe 01.04.2025.
Întrebare:
Cum se procedeaza cu tva deductibil si colectat din aceasta perioada cand societatea trebuia sa fie platitoare de tva dar nu era inregistrata? Are voie sa deduca tva la facturile de la furnizori din aceasta perioada?
