Situatie de fapt:
Societate infiintata la inceputul lunii august 2021 va avea mai mult livrari intracomunitare de bunuri ( in cazul de fata livrare material lemnos catre o firma de constructii din Ungaria) cu contract cu o firma de transport.
Intrebare:
1. Din 01 septembrie va fi platitor de TVA. In luna august a emis o factura de avans fara TVA. In cazul acesta care este impactul contabil si fiscal? Cum se declara acest avans fara TVA?
2. Daca va fi platitor de TVA, mai este necesara si alta inregistrare pentru livrarile intracomunitare?
3. In acest caz ramane la TVA trimestrial, sau trebuie sa treaca la lunar? Sau asta numai in cazul achizitiilor?
4. Nu sunt sigura in cazul codului EORI. Are firma nevoie de cod EORI in cazul livrararilor intracomunitare de bunuri?
