Situatie de fapt:
Firma din Polonia care are in Romania doar un cod de inregistrare in scopuri de TVA pentru livrarile de marfuri (mobilier) efectuate pe teritoriul Romaniei catre persoane fizice si juridice, preponderent fizice. Declaratii lunare 300 si 394 si se achita lunar TVA.
Intrebare:
Incepand cu 01.01.2025 este obligat la transmitere e-factura (facturile se emit direct din Polonia, din soft-ul lor intern) si totodata depunere declaratie SAF-T?
