Situație de fapt:
Am primit o factura fara tva de la un furnizor persoana juridica din Italia. Furnizorul are cod de TVA in Italia, insa nu este valid in VIES. Este vorba de servicii montaj acoperis, iar locul prestarii se considera a fi Italia in cazul acesta. In mod normal am aplica taxare inversa si am declara in 390.
Întrebare:
Cum procedam in cazul in care furnizorul nu are cod valid VIES?
Putem aplicat totusi taxare inversa si declaram in d390?
Pe factura se specifica "Reverse Charge art 17 DPR 633/72 - subappalti edili'''

