Situatie de fapt:
Companie Emiratele Arabe Unite, Dubai factureaza catre societatea din Romania (platitoare de impozit pe profit si inregistrata TVA- vanzare solutii IT) servicii de dezvoltare produse informatice, consultanta, customer service si support service provider (este in fapt un reprezentant de vanzari si suport pentru produsele firmei din Romania pentru piata din Orientul Mijlociu).
Intrebare:
Care e tratamentul fiscal referitor la impozitul pe venitul nerezidentilor? Este necesara eliberarea unui Certificat de rezidenta fiscala avand in vedere ca exista incheiata Conevntie de evitare a dublei impuneri?
