Situatie de fapt:
Societate neplatitoare de TVA in Romania cu cod special de inregistare de tva primeste factura de la o societate din Ungaria inregistrata in scopuri de tva pentru refacturare costuri de telefonie transport si prestari servicii in Croatia si Cehia.
Intrebare:
Societatea din Romania declara in 390 aceste facturi primite?Intocmeste decont 301 si achita tva in Romania baza tva ului fiind factura de prestari servicii primita?
